Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAUCHWAŁYIV kadencja (2002-2006)ROK 2004SESJA XVIII

Treść strony

wersja do druku
powrót | ZAŁ. 1 UCHW. XVIII/359/04

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/359/04

Rady Miasta Chorzów z dnia 25.03.2004 r.

 

 

 

 

 

I. Prognoza dot. wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Chorzów w latach 2004-2008:

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje aktualnie 11 942 lokale mieszkalnych, w tym 363 lokale socjalne.

Na lata następne przewiduje się spadek ogólnej ilości lokali wskutek wyburzeń budynków o złym stanie technicznym oraz wskutek sprzedaży lokali.

Zwiększać się będzie jednak liczba lokali socjalnych o około 100 rocznie.

 

 

Tabela nr 1

Struktura własnościowa i ilościowa

mieszkaniowego zasobu Gminy

wg stanu na 31.12.2003 r.

Lp.

Wyszczególnienie

I l o ś ć

Własność Gminy

We wspólnotach mieszkaniowych*)

Ogółem

1

2

3

4

5

1.

Liczba budynków (w szt)

323

514

837

 

2.

Liczba mieszkań (w szt)

 

6 818

5 124

11 942

 

3.

Powierzchnia (w m2)

313 714

 

288 389

602 103

 

 

* dotyczy mieszkań gminnych we wspólnotach będących w zarządzie lub gdzie zarząd oddano, ponadto we wspólnotach pozostających w zarządzie znajdują się 1354 mieszkania wykupione o powierzchni ogólnej 62923,49 m2 nie ujęte w powyższej tabeli

 

2. Mieszkaniowy zasób Gminy to w dużej mierze lokale o niskim wyposażeniu technicznym (brak łazienek, wc, c.o.), usytuowane w kilkudziesięcioletnich budynkach.

Tabela nr 2

Wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy

wg wieku budynków

(stan na 31.12.2003 r.)

Lp.

Wiek budynków

Budynki komunalne

Budynki we

wspólnotach

Łącznie

ilość

%

struktury

ilość

%

struktury

ilość

% struktury

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

do 20 lat

5

1,00

3

0,93

8

0,96

2.

od 21 do 30 lat

6

1,10

18

5,57

24

2,87

3.

od 31 do 40 lat

3

0,60

51

15,79

54

6,45

4.

od 41 do 50 lat

17

3,30

100

30,96

117

13,98

5.

od 51 do 60 lat

32

7,00

47

14,55

79

9,44

6.

od 61 do 100 lat

152

29,00

54

16,72

206

24,61

7.

powyżej 100 lat

299

58,00

50

15,48

349

41,69

R a z e m

514

100

323

100

837

100

 

 

3. Prognoza w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2004-2008:

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych reguluje odrębna uchwała Rady Miasta.

Sprzedaż lokali mieszkalnych ma tendencję spadkową. Przewiduje się, że od 2005 roku wielkość ta ustabilizuje się na poziomie ok. 100 mieszkań rocznie.

Tabela nr 3

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych

w latach 2004-2008

 

Rok

Planowana sprzedaż w szt

Planowany dochód w zł

1

2

3

2004

150

1 500 000

2005

100

1 000 000

2006

100

1 000 000

2007

100

1 000 000

2008

100

1 000 000

 

 

 

4. Przewiduje się, że zasób mieszkaniowy Gminy, w latach następnych, będzie się zmniejszał z uwagi sprzedaż lokali oraz wyburzenia budynków spowodowane ich naturalnym zużyciem. Zwiększać się będzie, jak pokazują tendencje lat ubiegłych, ilość lokali wynajmowanych jako socjalne.

 

Tabela nr 4

Planowana wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy

w latach 2004-2008

Lata

Przewidywane ubytki (w szt)

Ilość lokali mieszkalnych (w szt)*)

wyburzenia

sprzedaż

ogółęm

ogółem

w tym - socjalnych

1

2

3

4

5

6

2004

70

150

220

11 722

460

2005

70

100

170

11 552

560

2006

70

100

170

11 382

660

2007

70

100

170

11 212

770

2008

70

100

170

11 042

870

*)przewidywany stan na 31. grudnia danego roku

II. Ocena i prognozy dot. stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy oraz analiza potrzeb wraz z planem remontów i modernizacji na lata 2004 – 2008:

 

1. Duża część zasobu mieszkaniowego Gminy jest w złym stanie technicznym.

Gmina, w ramach posiadanych środków finansowych, podnosi standard i poprawia stan techniczny zasobu realizując systematycznie, od 1995 r. politykę mieszkaniową określoną wcześniejszymi uchwałami Rady Miasta.

Dla usystematyzowania spraw związanych z oceną stanu technicznego podzielono zasób nacztery kategorie.

 

 

 

Tabela nr 5

Zestawienie ilościowe mieszkaniowego zasobu Gminy

Z podziałem na kategorie

Wg stanu technicznego budynków i wyposażenia lokali

Kategoria

Ilość budynków

Ilość lokali

Powierzchnia

ogółem

w tym - we wspólno-

tach miesz-

kaniowych

ogółem

w tym – we wspólnotach mieszkanio-

wych

ogółem

w tym – we wspólnotach mieszkanio –

wych

Nr

Opis budynku

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Stan mierny, budynek utrzymywany w eksploatacji do naturalnego zużycia, tylko drobne naprawy

 

 

 

45

 

 

-

 

 

253

 

 

-

 

 

 

13 632

 

 

-

II

Stan zadawalający, remonty w celu utrzymania stanu budynku (brak inwestycji w budowę łazienek i wc)

 

 

 

238

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

2 361

 

 

 

408

 

 

 

123 973

 

 

 

18 182

III

Stan dobry, remonty w celu poprawy stanu budynków, planowana zabudowa łazienek i wc

 

 

256

 

 

75

 

 

3 362

 

 

1 160

 

 

179 402

 

 

52 704

IV

Stan dobry, dobrze wyposażone,

Remonty utrzymujące dobry stan budynku i strukturę lokali

 

 

298

 

 

214

 

 

5 966

 

 

5 250

 

 

285 096

 

 

242 828

Ł ą c z n i e

837

323

11 942

6 818

602 103

313 714

2. Dla celu prowadzenia planowej gospodarki remontowej i modernizacyjnej mieszkaniowego zasobu Gminy sporządzono programy stanowiące zarówno plany jak i analizę potrzeb w poszczególnych kategorii prac koniecznych do wykonania.

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 6

Plan remontów i modernizacji

mieszkaniowego zasobu Gminy

 

 

L.p.

 

Rodzaj robót

Plan realizacyjny

na lata 2004-2008

Rok zakończenia

programu

(potrzeby)

Ilość budynków objętych całym programem

1

2

3

4

5

1

Program modernizacji dachów

8.300.000

2008

258

2

Program remontów elewacji

3.100.000

2017

463

3

Program termomodernizacji budynków

6.550.000

2011

17

4

Program likwidacji palenisk węglowych

800.000

 

492

5

Program modernizacji klatek schodowych


a/ modernizacja instalacji elektrycznej

b/ renowacja klatek schodowych

 

2.000.000

3.000.000

 

2008

2008

 

308

280

6

Program wymiany okien i stolarki otworowej

 

10.800.000

 

2015

 

7

Program wymiany instalacji gazowej ze skręcanej na spawaną

900.000

2006

163

8

Program wyprowadzenia kurków gazowych na zewnątrz budynku

600.000

2013

260

9

Program likwidacji dołów biologicznych

700.000

2013

250

10

Program revitalizacji budynków

( zabudowa wc oraz łazienek lub natrysków-kabin )

 

4.000.000

 

120

11

Program osuszania budynków

2.800.000

 

156

12

Program montażu wodomierzy mieszkaniowych

2.300.000

2007

 

13

Program modernizacji instalacji wodno- kanalizacyjnej

2.300.000

2013

330

14

Program zabudowy instalacji odgromowej

250.000

2008

150

15

Pozostałe roboty awaryjne i remontowe

29.950.000

-

-

16

Realizacja programów we wspólnotach mieszkaniowych

11.900.000

-

-

Ogółem

90.250.000

-

-

Tabela nr 7

Plan finansowy robót remontowych i modernizacyjnych

na lata 2004-2008

L.p.

Rodzaj remontu

Koszt w latach

   

2004

2005

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

1

Program modernizacji dachów

1.000.000

1.300.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2

Program remontu elewacji

400.000

500.000

600.000

800.000

800.000

3

Program termomodernizacji budynków

950.000

1.250.000

1.250.000

1.500.000

1.600.000

4

Program likwidacji palenisk węglowych

100.000

150.000

150.000

200.000

200.000



5

Program modernizacji klatek schodowych:

a/ modernizacja instalacji elektrycznej

b/ renowacja klatek schodowych

400.000

600.000

400.000

600.000

 

 

400.000

600.000

 

 

400.000

600.000

 

 

400.000

600.000

6

Program wymiany okien i stolarki otworowej

2.000.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

7

Program wymiany instalacji gazowej ze skręcanej na spawaną

300.000

300.000

300.000

-

-

8

Program wyprowadzania kurków gazowych na zewnątrz budynków

50.000

100.000

 

150.000

150.000

 

150.000

9

Program likwidacji dołów biologicznych

100.000

150.000

150.000

150.000

150.000

10

Program revitalizacji budynków ( zabudowa wc oraz łazienek lub natrysków-kabin )

 

400.000

 

600.000

800.000

 

1.100.000

 

1.100.000

11

Program osuszania budynków

300.000

400.000

600.000

800.000

700.000

12

Program montażu wodomierzy i ich legalizacji

500.000

500.000

500.000

500.000

300.000

13

Program modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej

400.000

400.000

500.000

500.000

500.000

14

Program zabudowy instalacji odgromowych

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

15

Pozostałe roboty awaryjne i remontowe

5.250.000

5.700.000

6.200.000

6.450.000

6.350.000

16

Realizacja programów na wspólnotach

2.000.000

2.100.000

2.350.000

2.650.000

2.800.000

Ogółem

14.800.000

16.700.000

18.600.000

20.050.000

20.100.000

III. Źródła finansowania oraz wysokość wydatków, w tym – wydatki inwestycyjne na Gospodarkę mieszkaniowym zasobem Gminy.

 

Tabela nr 8

Planowana struktura przychodów

oraz kosztów zarządu i administrowania w latach 2004-2008

wraz z kosztami zarządu nieruchomościami wspólnymi

L.p.

Wyszczególnienie

L a t a

2004

2005

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych:

1.

Przewidywana powierzchnia w m2

591 855

583 936

576 017

568 098

560 179

2.

Średnia stawka czynszowa w zł/m2/m-c

4,00

4,36

4,67

4,90

5,00

3.

Procent ściągalności czynszów

87,52

88,52

89,52

90,00

90,00

4.

Przypis roczny w zł

28 409 040

30 551 532

32 279 993

33 404 162

33 610 740

5.

Przewidywane wpływy

roczne z opłat czynszowych w zł

 

24 863 592

 

27 044 216

 

28 897 049

 

30 063 746

 

30 249 666

Wpływy z najmu lokali użytkowych:

6.

Przewidywana powierzchnia w m2

49 470

49 470

49 470

49 470

49 470

7.

Średnia stawka czynszowa w zł/m-c

9,41

9,61

9,81

9,88

9,88

8.

Procent ściągalności czynszów

94,66

94,86

95,06

95,26

95,46

9.

Przypis roczny w zł

5 586 152

5 704 880

5 823 608

5 865 163

5 865 163

10.

Przewidywane wpływy roczne w zł

5 287 852

5 411 650

5 535 922

5 587 154

5 598 885

Koszty zarządu nieruchomości wspólnych:

11.

Przewidywana powierzchnia w m2

306 727

302 069

297 411

292 753

288 095

12.

Średni koszt eksploatacji w zł/m2/m-c

1,50

1,53

1,56

1,59

1,62

13.

Koszty eksploatacji

w zł/rok

5 521 086

5 545 987

5 567 534

5 585 727

5 600 567

14.

Fundusz remontowy

w zł/m2 części wspólnej/miesiąc

 

1,35

 

1,50

 

1,50

 

1,50

 

1,50

15.

Wartość funduszu remontowego w zł/rok

4 968 977

5 437 242

5 353 398

5 269 554

5 187 710

16.

Łączne koszty utrzymania nieruchomości w zł/rok

 

10 490 063

 

10 983 229

 

10 920 932

 

10 855 281

 

10 786 277

Koszty łączne (bez wspólnot mieszkaniowych):

17.

Łączna powierzchnia lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących własnością Gminy

w m2

 

 

334 598

 

 

331 337

 

 

328 076

 

 

324 815

 

 

321 554

18.

Koszt eksploatacji w zł/m2/miesiąc

1,50

1,53

1,56

1,59

1,62

19.

Koszty zarządu i administrowania

w zł/rok

 

6 022 764

 

6 083 347

 

6 141 583

 

6 197 470

 

6 251 010

20.

Pozostaje z wpłat lokali mieszkalnych

w zł/rok

 

8 350 764

 

9 977 640

 

11 834 535

 

13 010 995

 

13 212 379

21.

Dochód z czynszów za lokale użytkowe

w zł/rok

 

5 287 852

 

5 411 650

 

5 535 922

 

5 587 154

 

5 598 885

22.

Łącznie

13 638 616

15 389 290

17 370 457

18 598 149

18 811 264

23.

Dochód z funduszy celowych

1 250 000

2 000 000

2 000 000

2000 000

2 000 000

24.

Planowana wartość funduszu remontowego

 

14 800 000

 

16 700 000

 

18 600 000

 

20 050 000

 

20 100 000

25.

Rezerwa na niedopłaty

88 616

689 290

770 457

548 149

711 264

26.

Część przypisu z lokali użytkowych odpowiadająca 3% wartości odtworzeniowej

(5,83 zł)

 

 

3 460 921

 

 

3 460 921

 

 

3 460 921

 

 

3 460 921

 

 

3 460 921

27.

Nadwyżka przypisu czynszowego na lokalach użytkowych przekraczająca 3% wartości odtworzeniowej

 

 

 

1 826 931

 

 

 

1 950 728

 

 

 

2 075 001

 

 

 

2 126 233

 

 

 

2 137 964

Tabela nr 9

Źródła finansowania remontów i modernizacji

W latach 2004-2008

r L.p.

Źródło

finansowania

Planowana wysokość w poszczególnych latach

2004

2005

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

1.

Część dochodów

z czynszów za najem lokali mieszkalnych

(% ściągalności)

8 262 148

(87,52)

9 288 350

(88,52)

11 064 078

(89,52)

12 462 846

(90,00)

12 501 115

(90,00)

2.

Dochód z czynszów za najem lokali użytkowych

( w tym – wyszczególnienie

nadwyżki ponad 3% wartości odtworzeniowej..)

5 287 852

 

 

(1 826 931)

5 411 650

 

 

(1 950 728)

5 535 922

 

 

(2 075 001)

5 587 154

 

 

(2 126 233)

5 598 885

 

 

(2 137 964)

3.

Dochód z funduszy celowych (np. FOŚiGW) lub funduszy pomocowych

1 250 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4.

Suma środków

 

14 800 000

16 700 000

18 600 000

20 050 000

20 100 000

Przewidywana powierzchnia oczynszowana

 

591 855

 

583 936

 

576 017

 

568 098

 

560 179

IV. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy:

 

Modernizacja układu funkcjonalnego mieszkań w celu dostosowania do oczekiwań potencjalnych lokatorów

1.1. podział istniejącej powierzchni w celu zwiększenia liczby pokoi,

1.2. podział lokali o dużej powierzchni użytkowej na mniejsze z jednoczesnym zapewnieniem ich samodzielności,

1.3. likwidacja wspólnych łazienek, wc i przedpokoi.

Podjęcie działań dla podwyższenia standardu lokali mieszkalnych poprzez wspieranie finansowe najemców wykonujących łazienki we własnym zakresie.

Prowadzenie działań dla poprawy stanu technicznego i infrastruktury technicznej poprzez realizację programów:

3.1. modernizacji dachów,
3.2 remontów elewacji,
3.3 likwidacji palenisk węglowych,
3.4 termomodernizacji budynków,
3.5 wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
3.6 modernizacji klatek schodowych,
3.7 wymiany instalacji gazowej ze skręcanej na spawaną,
3.8 modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej,
3.9 osuszanie budynków,
3.10 likwidacji dołów biologicznych.

3.11. revitalizacja budynków (zabudowa wc oraz łazienek lub natrysków – kabin).

4. Działania dla optymalnego wykorzystania zasobów mieszkaniowych:

4.1. prowadzenie przejrzystych procedur wynajmu mieszkań,

4.2. prowadzenie działalności informacyjnej służącej kojarzeniu potencjalnych

najemców mieszkań z właścicielami budynków, w których znajdują się

niewykorzystane mieszkania,

4.3. dokonywanie zamian dużych lokali na mniejsze, odpowiednie do potrzeb osób lub

rodzin je zamieszkujących,

4.4. prowadzenie działań dla odzyskania mieszkań niezamieszkałych.

5. Działania zmierzające do powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy:

5.1. przejmowania budynków mieszkalnych zakładów pracy,

5.2. nabywania budynków mieszkalnych w drodze darowizn, o ile przemawiają za tym

względy ekonomiczne, społeczne lub techniczne,

5.3. przejmowania budynków mieszkalnych jeżeli właściciel nie jest znany a nabycie

prawa własności jest możliwe i przemawia za tym interes Gminy,

5.4. przejmowania w zarząd budynków mieszkalnych ulegających niszczeniu wskutek

braku właściciela i zarządcy.

6. Sprzedaż w pierwszej kolejności wolnych lokali mieszkalnych, które usytuowane są

w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

7. Dokonywanie rocznie do piętnastu zamian lokali dla prowadzenia remontów lub

modernizacji budynków, w których one się znajdują.

 

 

  1. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Zarząd budynkami oraz lokalami stanowiącymi własność Gminy sprawuje Zakład Komunalny „PGM”.



utworzony: 29-03-2004 / modyfikowany: 29-03-2004
wprowadził(a): Tomasz Piechniczek
rejestr zmian

Stopka serwisu